金蝶怎麼月末結轉成本

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金蝶怎麼月末結轉成本

1、首先我們登陸自己的金蝶K3軟體進入賬務處理介面。

2、如果使用了固定資產模組,要先進行計提折舊;會生成一張計提憑證。

3、緊接著在做完本月憑證後,要先進行憑證操作稽核操作,稽核時可以選擇批量稽核,也可以一張一張稽核。

4、這時候稽核後進行憑證過賬工作,也就是記賬。

5、然後再結轉損益,這裡不會結轉銷售成本,銷售成本需要手動做憑證;結轉損益把損益類科目餘額結轉到本年利潤科目上。

6、最後把結轉損益的憑證也過賬後,直接期末結賬就可以了。

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