增值税申報表填錯怎麼辦

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增值税申報表填錯怎麼辦

增值税納税申報表是增值税一般納税人在納税申報時,必須同時附列《發票領用存月報表》、《增值税(專用/普通)發票使用明細表》、《增值税(專用發票/收購憑證/運輸發票)抵扣明細表》

先打電話到申報大廳要求作廢

然後再重新填一張表二和申報表過去修改一下,免得大廳裏給你錄入進去並開了税票,這樣的話就只能在下一個月再麻煩了。像這樣的問題打電話給國税大廳就可以得到解決辦法

最後的申報交納數一定要和報表中增值税應交明細表的應交税額相符才行

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