增值税申報錯了怎麼辦

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增值税申報錯了怎麼辦

增值税申報錯了,作為依法紅衝的銷售,如已開具紅票的(在税務機關應該已申請紅衝並備案),即當月多申報繳納增值税,應申請退税(或在下月抵減),或與主管税務機關協調申請在下月作補申報處理;如果是未開具紅票(即為視同銷售或無票銷售)的衝減,由於屬於本月多繳税性質(不存在滯納金),那就只能在下月補做申報,同時需向主管税務機關遞交本月及下月的賬面與申報表(收入及銷項税)存在差異原因的説明報告,以作為備案。

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